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剛接回來(lái)的賬,很亂,都需要調(diào)什么?全部核對(duì)一下嘛?

84784978| 提問時(shí)間:2024 11/18 07:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,現(xiàn)在不能調(diào),我們要先盤點(diǎn)一下公司現(xiàn)有的資產(chǎn)(比如銀行存款,存貨等),還有往來(lái)余額是多少,差異是多少,我們才能調(diào)整
2024 11/18 07:39
84784978
2024 11/18 07:41
往來(lái)余額就是應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款嘛?和每月提交的申報(bào)表是不是一致嘛?
廖君老師
2024 11/18 07:42
您好,是這些科目,不是跟申報(bào)表核對(duì)(他申報(bào)是抄自已的表),是跟我們客戶和供應(yīng)商去核對(duì),
84784978
2024 11/18 07:44
對(duì)余額嘛?
廖君老師
2024 11/18 07:47
您好,是的,核對(duì)余額不對(duì)時(shí),是用明細(xì)的發(fā)生額是核對(duì)哪一筆不對(duì)了
84784978
2024 11/18 07:49
把客戶和供應(yīng)商的明細(xì)賬打出來(lái)和對(duì)方一一核對(duì)嘛?
廖君老師
2024 11/18 07:49
您好,余額對(duì)不的就不用一一核對(duì)?了,對(duì)不上的要一一核對(duì)
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