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老師,為什么百度上說酒店稅費(fèi)那部分是銷項稅不是未交增值稅呢,我怎么感覺它說的未交增值稅是你開出去的發(fā)票稅額減去別人給你開的發(fā)票稅額
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速問速答你好,未交增值稅,這個是單位需要繳納的增值稅,
你確認(rèn)收入的時候是做的銷項稅額,
一般納稅人的情況下,銷項稅額減進(jìn)項稅額才是你需要繳納的增值稅。
2024 11/15 20:19
84784994
2024 11/15 20:47
老師,那我平常做賬是不是全做錯了?。勘热邕@筆我平常做借:銀行存款 560 貸:主營業(yè)務(wù)收入554.46 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅5.54
郭老師
2024 11/15 20:48
你是小規(guī)模,你應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784994
2024 11/15 20:48
這是我收到錢了,收到錢不就是確認(rèn)收入了嗎,那我是做錯了應(yīng)該把未交增值稅改成銷項稅???好像也不對啊
郭老師
2024 11/15 20:49
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。剛回復(fù)你了,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
郭老師
2024 11/15 20:49
小規(guī)模他就沒有未交增值稅這個科目。
84784994
2024 11/15 21:11
那我不是全都做錯了啊,第三季度我還繳稅了 那不是錯的更離譜了
郭老師
2024 11/15 21:12
是啊
全部都做錯了的
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