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老師 交增值稅時 銷項稅額與進項稅額的差額不通過應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下嗎 還是說差額直接記入應(yīng)交稅費—未交增值稅
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速問速答您好!要過渡一下的哦
2023 02/26 12:14
84784999
2023 02/26 12:16
那為啥有些企業(yè)直接做到未交增值稅
丁小丁老師
2023 02/26 12:26
您好!這個是不規(guī)范的做法,不要被他影響了,要按準(zhǔn)則要求來做哦
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