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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅的計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)處理:月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅額(開出去的發(fā)票稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額(本月抵扣的發(fā)票稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅轉(zhuǎn)出(銷項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng)>0) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅,您看這樣做對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好;? 對的; 是這樣 ;說明你要交繳納增值稅? ?
2023 04/17 10:53
84784987
2023 04/17 10:55
月末的話,正常情況下,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額應(yīng)為0,應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)科目余額也為0,未交增值稅轉(zhuǎn)出科目為流轉(zhuǎn)科目所以也是0,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅余額反應(yīng)本月應(yīng)交未交的余額(如果在借方,說明有留抵的請款),老師,我理解的對嗎
meizi老師
2023 04/17 11:01
你好1;? ? 對的; 就是未交增值稅貸方會(huì)有余額;? 繳納后就平衡了? ?
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