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小規(guī)模納稅人(技術(shù)服務(wù)公司)30萬元以內(nèi)免稅開出普票: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交小規(guī)模增值稅 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交小規(guī)模增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣做賬對嗎?還是可以直接做賬借:應(yīng)收賬款(價(jià)稅合計(jì)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)) 麻煩請教一下現(xiàn)在怎么做賬?謝謝

84785030| 提問時(shí)間:2024 11/15 15:11
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陳珊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)您好,把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交小規(guī)模增值稅 改成應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)更好,其他沒有問題
2024 11/15 15:13
84785030
2024 11/15 15:25
老師,就是按照前面寫的分錄,把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交小規(guī)模增值稅 改成應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)就行,是嗎?后面寫的分錄不對,是嗎?
陳珊老師
2024 11/15 15:51
同學(xué)您好,是這樣的
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