問題已解決

老師,如果我沖上個(gè)月管理費(fèi)用時(shí),分錄是貸:管理費(fèi)用 100,那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,是借:本年利潤(rùn)-100,貸:管理費(fèi)用-100嗎?還是借:本年利潤(rùn)100,貸管理費(fèi)用100?

84785001| 提問時(shí)間:2024 11/12 22:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:管理費(fèi)用100 貸:本年利潤(rùn)100 不過我們一般要寫 借:管理費(fèi)用 -100 (要寫在借方負(fù),不寫貸方正,損益寫在貸方在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)出錯(cuò))
2024 11/12 22:37
84785001
2024 11/13 13:30
那我已經(jīng)寫在了貸方,怎么辦呢?我現(xiàn)在本年利潤(rùn)就是出錯(cuò)了,怎么調(diào)都好像調(diào)不了,必須要把那張沖上月管理費(fèi)用的憑證糾正過來才行嗎?
廖君老師
2024 11/13 13:31
您好,還是去把那個(gè)分錄更正下,這都是工作經(jīng)驗(yàn),我也是踩過坑才發(fā)現(xiàn)不能寫貸方
84785001
2024 11/13 13:31
我能不能不改那張方向?qū)戝e(cuò)的憑證,直接在期末調(diào)整的了呢?我現(xiàn)在貸管理費(fèi)用-100,本年利潤(rùn)就一直相差100塊
84785001
2024 11/13 13:33
好的,謝謝老師!每次看到是你回復(fù),就覺得很安心!謝謝老師!
廖君老師
2024 11/13 13:36
朋友您好,還是去更正原來那個(gè)分錄合適,因?yàn)槲覀円奄J方金額消除
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~