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老師,請教一下,如果我前面做了借:管理費(fèi)用-100 貸累計(jì)折舊-100 那我結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)的分錄是借:本年利潤-100/100 貸:管理費(fèi)用-100/100。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候負(fù)號要管嗎?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/27 16:56
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
答:結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)的分錄。結(jié)轉(zhuǎn)損益帳是將上一年度累計(jì)收入和累計(jì)支出等未結(jié)清的損益利潤移入本年度利潤表,憑借結(jié)轉(zhuǎn)損益帳可以實(shí)現(xiàn)期末賬務(wù)數(shù)據(jù)的閉合。具體的分錄如果是例子中的情況,分錄應(yīng)該是:借:本年利潤-100 貸:累計(jì)折舊-100。結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)的分錄負(fù)號是不需要的,結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄只要保證借貸平衡就可以了,不需要考慮正負(fù)號。 拓展知識: 損益科目包括本年度收入、支出以及上一年度未結(jié)清的損益,如果以上都是正數(shù),那本年度利潤之和就是所有損益加總之后的結(jié)果,這個(gè)結(jié)果就體現(xiàn)在本年度利潤表中就對應(yīng)了本年度利潤這個(gè)科目上,從而實(shí)現(xiàn)期末賬務(wù)數(shù)據(jù)的閉合。結(jié)轉(zhuǎn)損益帳是指將上一年度累計(jì)收入和累計(jì)支出等未結(jié)清的損益利潤移入本年度利潤表的賬務(wù)操作,幫助企業(yè)按照會計(jì)分錄的要求準(zhǔn)確登記賬務(wù)數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的及時(shí)性、有效性和準(zhǔn)確性。
2023 01/27 17:05
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