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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我之前有增值稅留底500,但我這個月銷項300,進(jìn)項200,當(dāng)本的銷項大于進(jìn)項,那我這個月增值稅用交嗎?
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速問速答還要減去留抵,本月不交增值稅
11/08 10:35
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11/08 15:14
老師,那我用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額和進(jìn)項稅額嗎??
文文老師
11/08 15:15
可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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11/08 15:17
如果下個月還有一點(diǎn)點(diǎn)留抵,下個月就跨年了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額和進(jìn)項稅額嗎?
文文老師
11/08 15:18
年底,可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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11/08 15:22
年底用哪列的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn),有留抵的情況怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做?
文文老師
11/08 15:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
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11/08 15:28
老師,可以給我后面帶上數(shù)據(jù)嗎?以我上面給您寫的數(shù)據(jù)為例,您寫的我看不太懂,我也沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊?
文文老師
11/08 15:31
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 (200+500)
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