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老師您好,請問老板的往來款100萬視同分紅,怎么做賬呢?

84785020| 提問時間:2024 11/08 10:09
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好!如果老板的往來款100萬視同分紅,會計處理上通常是這樣操作的:借記“應付賬款”或“其他應付款”科目,貸記“利潤分配-未分配利潤”科目。這樣做可以將這筆款項正確反映為對股東的利潤分配。
2024 11/08 10:11
小智老師
2024 11/08 10:16
如果未分配利潤是負數(shù),仍然可以按照相同的分錄處理,即借記“應付賬款”或“其他應付款”,貸記“利潤分配-未分配利潤”。這樣做會進一步增加未分配利潤的負債額。不過,這種情況下公司可能需要考慮其財務健康和股東權益的影響。
小智老師
2024 11/08 10:20
如果未分配利潤是負數(shù),仍然可以按照相同的分錄處理,即借記“應付賬款”或“其他應付款”,貸記“利潤分配-未分配利潤”。這樣做會進一步增加未分配利潤的負債額。不過,這種情況下公司可能需要考慮其財務健康和股東權益的影響。
小智老師
2024 11/08 10:30
視同分紅通常不會直接產(chǎn)生其他費用。但是,分紅可能涉及到稅務處理,比如個稅的征收,這取決于具體的稅法規(guī)定。在會計處理上,主要是反映在利潤分配和相關的應付款項上。
小智老師
2024 11/08 11:14
分紅個稅的申報時間取決于分紅發(fā)生的具體時間。如果分紅在2024年12月實際完成,則應在2025年1月進行個稅的申報。如果是2025年1月完成的分紅,同樣在2025年1月申報即可??傊凑辗旨t實際發(fā)生的月份來申報個稅。
小智老師
2024 11/08 11:21
既然是2023年的往來款現(xiàn)在視同分紅,那么應該在確認分紅的當月申報個稅。如果是2024年確認的分紅,就應該在2024年的申報期內(nèi)完成個稅申報。
小智老師
2024 11/08 12:31
不客氣!如果還有其他問題,隨時歡迎提問。祝您工作順利!
84785020
2024 11/08 10:13
如果未分配利潤是負數(shù)呢
84785020
2024 11/08 10:16
如果未分配利潤是負數(shù)呢,也是這樣做分錄嗎.
84785020
2024 11/08 10:27
視同分紅還會產(chǎn)生其它費用出來嗎?
84785020
2024 11/08 11:12
這種情況是2025年1月申報分紅個稅還是2024年12月申報個稅呢?
84785020
2024 11/08 11:17
這個往來是2023年沒有還給公司的,現(xiàn)在才同意視同分紅交個稅.
84785020
2024 11/08 12:28
好的,謝謝??
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