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老師您好,請問老板的往來款100萬視同分紅,怎么做賬呢?

84785020| 提問時(shí)間:11/08 10:09
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!如果老板的往來款100萬視同分紅,會(huì)計(jì)處理上通常是這樣操作的:借記“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”科目,貸記“利潤分配-未分配利潤”科目。這樣做可以將這筆款項(xiàng)正確反映為對股東的利潤分配。
11/08 10:11
小智老師
11/08 10:16
如果未分配利潤是負(fù)數(shù),仍然可以按照相同的分錄處理,即借記“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”,貸記“利潤分配-未分配利潤”。這樣做會(huì)進(jìn)一步增加未分配利潤的負(fù)債額。不過,這種情況下公司可能需要考慮其財(cái)務(wù)健康和股東權(quán)益的影響。
小智老師
11/08 10:20
如果未分配利潤是負(fù)數(shù),仍然可以按照相同的分錄處理,即借記“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”,貸記“利潤分配-未分配利潤”。這樣做會(huì)進(jìn)一步增加未分配利潤的負(fù)債額。不過,這種情況下公司可能需要考慮其財(cái)務(wù)健康和股東權(quán)益的影響。
小智老師
11/08 10:30
視同分紅通常不會(huì)直接產(chǎn)生其他費(fèi)用。但是,分紅可能涉及到稅務(wù)處理,比如個(gè)稅的征收,這取決于具體的稅法規(guī)定。在會(huì)計(jì)處理上,主要是反映在利潤分配和相關(guān)的應(yīng)付款項(xiàng)上。
小智老師
11/08 11:14
分紅個(gè)稅的申報(bào)時(shí)間取決于分紅發(fā)生的具體時(shí)間。如果分紅在2024年12月實(shí)際完成,則應(yīng)在2025年1月進(jìn)行個(gè)稅的申報(bào)。如果是2025年1月完成的分紅,同樣在2025年1月申報(bào)即可。總之,按照分紅實(shí)際發(fā)生的月份來申報(bào)個(gè)稅。
小智老師
11/08 11:21
既然是2023年的往來款現(xiàn)在視同分紅,那么應(yīng)該在確認(rèn)分紅的當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅。如果是2024年確認(rèn)的分紅,就應(yīng)該在2024年的申報(bào)期內(nèi)完成個(gè)稅申報(bào)。
小智老師
11/08 12:31
不客氣!如果還有其他問題,隨時(shí)歡迎提問。祝您工作順利!
84785020
11/08 10:13
如果未分配利潤是負(fù)數(shù)呢
84785020
11/08 10:16
如果未分配利潤是負(fù)數(shù)呢,也是這樣做分錄嗎.
84785020
11/08 10:27
視同分紅還會(huì)產(chǎn)生其它費(fèi)用出來嗎?
84785020
11/08 11:12
這種情況是2025年1月申報(bào)分紅個(gè)稅還是2024年12月申報(bào)個(gè)稅呢?
84785020
11/08 11:17
這個(gè)往來是2023年沒有還給公司的,現(xiàn)在才同意視同分紅交個(gè)稅.
84785020
11/08 12:28
好的,謝謝??
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