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我們公司去年是小規(guī)模開了300萬的發(fā)票,沒有開具成本票,在今年4月升成一般納稅人,今年5.31前才取得了23年的成本票是專用發(fā)票,開了200多萬抵扣了去年暫估的成本并形成一部分留抵稅款,現(xiàn)在又開具了200萬發(fā)票,暫時沒有取得成本票,因為現(xiàn)在是一般納稅人,可以用24年4月后開具的增值稅專用發(fā)票抵扣現(xiàn)在開的稅費嗎?

84785015| 提問時間:2024 11/07 17:47
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票是小規(guī)模期間的成本費用的話,是不可以的哦,只能是一般人期間發(fā)生成本費用的專用發(fā)票可以抵扣
2024 11/07 17:49
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