問題已解決

應(yīng)交稅費-增值稅 科目有余額,我把所有的明細都轉(zhuǎn)入未交增值稅,結(jié)果余額是貸方9萬7千多,這種怎么處理?

84784979| 提問時間:11/06 16:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
若不是留抵,可轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出調(diào)整
11/06 16:15
84784979
11/06 16:28
應(yīng)交增值稅項目下明細余額都轉(zhuǎn)到未交增值稅后,余額11.5萬,去掉本月1.7萬后,是貸方9.7萬。當(dāng)期損益只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這是不是要補所得稅?
文文老師
11/06 16:28
是的,按利潤總額申報企業(yè)所得稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~