問題已解決
老師,我想問下稅款所屬期9月產(chǎn)生2萬增值稅,10月申報9月的增值稅并在10月扣款2萬增值稅,那在9月跟10分分別如何做這2筆分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您稍等。。。。我給您寫一下,5分鐘
2024 11/04 23:40
聽風(fēng)老師
2024 11/04 23:46
9月
借:應(yīng)交稅費-出未交增值稅? ? 2
? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?2
10月
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?2
? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)? ?2
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)2
? ?貸:銀行存款? ?2
你就按這個模板來做就OK了
84784988
2024 11/04 23:53
老師,為啥要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個科目,這個科目不是繳納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理?
聽風(fēng)老師
2024 11/05 00:00
不好意思,是我打錯了,用這個分錄就可以了。。。。唉,好尷尬。。。。翻車了。
我重新給你寫一下,前面分錄有一個二級不對。。
9月
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 2
? ? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?2
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?2
? ? ? 貸:銀行存款? ?2
84784988
2024 11/05 00:01
下面這筆分錄應(yīng)該是10月做對吧?
聽風(fēng)老師
2024 11/05 00:03
對,下面這筆分錄是10月做的。我再給您一個截圖,再次抱歉 ,不好意思
84784988
2024 11/05 00:05
那這樣一借一貸抵消了后,借方不是還剩一個應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
聽風(fēng)老師
2024 11/05 00:08
這個不影響的。
因為,他們都在? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?這個科目下。
實現(xiàn)剩下的這二筆分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 2
? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)2? ?(這個是你原來就有的)
最后,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?(二級科目是為零的)
84784988
2024 11/05 00:10
有點不太懂
聽風(fēng)老師
2024 11/05 00:18
這樣完整的寫一次
業(yè)務(wù)是我假設(shè)的
(1)
9月
借:銀行存款? ?17.38
? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?15.38
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?2
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?2
? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?************
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?************
? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?2
10月
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? 2
? ?貸:銀行存款? ? 2
我用? 星號? ?標(biāo)注出來的2筆分錄,一貸一借,余額就是為 0? 了。。
您?看看,還有什么疑問的話,咱們再討論。
84784988
2024 11/05 00:26
你這筆分錄考慮是沒有進項目抵扣的情況,假設(shè)進項目抵扣了1,實際9月只要交1的增值稅,那賬務(wù)處理也是這樣?
聽風(fēng)老師
2024 11/05 00:28
是的,沒有考慮進項,就是您問的簡化版,我再寫一上考慮了進項的分錄。
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?3
? ?貸:?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)? ?1
? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?
? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?2
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