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期末應(yīng)交增值稅進項稅借方900元,期末進項轉(zhuǎn)出貸方900元,要轉(zhuǎn)平嗎 /

84785043| 提問時間:2024 11/04 13:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
期末應(yīng)交增值稅進項稅借方 900 元,期末進項轉(zhuǎn)出貸方 900 元,需要轉(zhuǎn)平。 當(dāng)發(fā)生進項稅額轉(zhuǎn)出時,相當(dāng)于減少了可以抵扣的進項稅金額。進項稅在借方表示企業(yè)可以用來抵扣銷項稅的金額,進項轉(zhuǎn)出在貸方表示不能抵扣的金額增加。兩者金額相等時,進行轉(zhuǎn)平處理可以使賬務(wù)更加清晰準(zhǔn)確。 轉(zhuǎn)平的會計分錄為: 借:相關(guān)成本費用等科目(根據(jù)進項轉(zhuǎn)出的原因確定對應(yīng)的科目)900 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)900 這樣處理后,應(yīng)交增值稅科目下的進項稅額和進項轉(zhuǎn)出兩個明細(xì)科目余額均為零
2024 11/04 13:10
84785043
2024 11/04 13:52
900元就是做了上述分錄后才岀來了余額的
樸老師
2024 11/04 13:52
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
樸老師
2024 11/04 13:53
沒有銷項可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
2024 11/04 13:56
我是招待費做了:借管理費用900元,貸應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出900元,才發(fā)現(xiàn)我賬上期末應(yīng)交增值稅進項借方900元,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸方900元
樸老師
2024 11/04 13:56
同學(xué)你好 這個沒事的 進項轉(zhuǎn)出不用管
84785043
2024 11/04 13:58
我賬務(wù)處理是第一步做了應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅,等認(rèn)證發(fā)票時轉(zhuǎn)入了應(yīng)交增值稅未交增值稅中
樸老師
2024 11/04 14:03
進項轉(zhuǎn)出不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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