問題已解決

收到的發(fā)票比實付的金額多了0.5元,怎樣做賬呢

84784977| 提問時間:2024 10/29 20:54
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,法律職業(yè)資格證(A證)
如果只是普通發(fā)票,忽略掉,按實付金額入賬。憑證后面最好附一個說?明。
2024 10/29 20:57
84784977
2024 10/29 22:28
實付跟進(jìn)倉一樣,發(fā)票多了0.5,這個樣跟要交印花稅的金額對不上,要做哪個分錄弄成一致
聽風(fēng)老師
2024 10/29 22:31
你有印花稅,那就有買賣合同對吧。你合同上應(yīng)該跟你實付一樣才對呀。。你的發(fā)票,多出的0.5,你不做賬就可以了。怎么會對不上呢? 要不,您再仔細(xì)說一下。
84784977
2024 10/29 22:44
當(dāng)時進(jìn)倉借:原材料- A 5348.35 ?貸:暫估某公司 5348.35 ?實際付款借:應(yīng)付某公司 貸:銀行存款
84784977
2024 10/29 22:45
就是發(fā)票上開多
聽風(fēng)老師
2024 10/29 23:22
不好意思,明白了,你是付款方對吧。那你再付0.5元過去,就解決了。。。真的,省得調(diào)賬麻煩。如果你真的是票開錯了,現(xiàn)在都是全電發(fā)票,只能紅沖,再開。 步驟: 1、對方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開《開具字增值稅專用發(fā)票信息表》 2、對方如果已經(jīng)抵扣進(jìn)項,暫按信息表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 3、稅務(wù)機(jī)關(guān)收到信息表,做確認(rèn)。 4、你系統(tǒng)中心到了,開具紅字增值稅專用發(fā)票。 5、對方再憑你開具的紅字專用發(fā)票,做賬。 關(guān)鍵是,這么一來,至少你的領(lǐng)導(dǎo)就知道你做錯了。 小霞以后小心點吧。 這就是我的解答了,祝你工作順利,也請順手給個好評!!
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