問題已解決
9月新開的一般納稅人,只采購了一筆貨物,對方開錯了普票。我們剛好只銷售了對應(yīng)的那批貨物。其余沒有庫存也沒有其他銷售采購了。那月末轉(zhuǎn)出銷項稅的分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),
2024 10/19 14:00
84784996
2024 10/19 14:05
現(xiàn)在發(fā)票9月應(yīng)該開專票給我,但是開了13%的普票了。那是不是入庫時用全額作為成本?那10月對方能沖紅重新開專票給我的話,我這邊就紅沖上個月入庫和銷售貨物分錄,重新按專票區(qū)分稅費和不含稅貨物價格入庫?銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時候就按不含稅價格結(jié)轉(zhuǎn)?
廖君老師
2024 10/19 14:09
您好,9月我們已經(jīng)銷售就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,確定的進貨金額 ,我們自已計算未稅金額暫估入戝,不用這個普票,下月來專票紅沖上月暫估,再按發(fā)票做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄不用變,因為暫估和專票的未稅是一樣的(就算有小數(shù)點的差異對本月影響很小很小)
84784996
2024 10/19 14:13
那對方開錯的那張普票發(fā)票什么都不做嗎?
廖君老師
2024 10/19 14:14
您好,是的,不用,就當沒?有拿到一樣的
84784996
2024 10/19 14:16
那我申報9月增值稅的時候就沒有進項了。那就不用勾選,不用確認之類的步驟?直接填增值稅申報表就可以?
廖君老師
2024 10/19 14:16
您好,是的,沒能?進項就不用勾選,
84784996
2024 10/19 14:38
那7-8月是小規(guī)模,9月是一般納稅人也是用這個分錄嗎?~~~~~~借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
84784996
2024 10/19 14:40
還是7-8月因為超了30萬,直接銷售時候有增值稅的分錄,還要轉(zhuǎn)出之類嗎?
廖君老師
2024 10/19 14:44
您好,我們在季度中間轉(zhuǎn)為一般人,要分2段申報,7-8是季度小規(guī)模申報,9是?一般人申報,上面那個分錄是9月的分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
我們賬上小規(guī)模是記入哪個科目呀,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅這是小規(guī)模專用的,但我們轉(zhuǎn)為一般人,這個科目要下設(shè)三級科目了
84784996
2024 10/19 17:38
小規(guī)模納稅人一個月就超30萬。平時入賬按發(fā)票上的稅費分開。但到了報增值稅的時候就會相差幾毛錢,這樣要怎么做?
廖君老師
2024 10/19 17:56
您好,按申報表的數(shù)據(jù)進行調(diào)整,在收入和增值稅之間調(diào)整,總額是一定的,增值稅多那收入就少了
閱讀 151