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對(duì)公賬戶先付給對(duì)方公司的中秋福利費(fèi),怎么做賬,發(fā)票未收到

84785000| 提問時(shí)間:10/19 11:03
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 待收到發(fā)票后,再做相應(yīng)調(diào)整分錄。若長(zhǎng)時(shí)間無發(fā)票,需說明情況。
10/19 11:05
84785000
10/19 11:09
銀行明細(xì)是付給不同公司的,就做老師上面寫的分錄就可以吧,不用體現(xiàn)付給哪家公司嘛
小智老師
10/19 11:11
可以的,主要記錄總的福利支出。具體每筆支付給哪家公司可以在銀行明細(xì)或備注里記錄,正式賬簿按總體記錄即可。
84785000
10/19 11:13
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 7200 貸:銀行存款 7200 這樣就可以吧,金額合在一起記了,摘要怎么寫
小智老師
10/19 11:15
摘要可以寫為:“支付中秋福利費(fèi)” 這樣簡(jiǎn)潔明了。
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