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從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出,未開發(fā)票怎么做賬

84784967| 提問時(shí)間:2019 10/14 09:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
2019 10/14 09:52
84784967
2019 10/14 09:53
后期怎么處理預(yù)付賬款呢
鄒老師
2019 10/14 09:55
你好,今后取得發(fā)票這樣做分錄 借;原材料等科目,貸;預(yù)付賬款
84784967
2019 10/14 09:59
對(duì)方公司不開發(fā)票,我們的預(yù)付可以直接做成原材料這些嗎,這樣做有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢(小規(guī)模納稅人)
鄒老師
2019 10/14 10:07
你好,可以做無票購進(jìn)材料處理,匯算清繳對(duì)無票購進(jìn)材料成本做納稅調(diào)增處理就是了
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