問題已解決

老師,之前報(bào)表錯(cuò)了,改后會(huì)有留底,導(dǎo)致上月不應(yīng)該交稅款,實(shí)際已經(jīng)交了,那多交的稅款咋處理

84784952| 提問時(shí)間:2024 10/18 20:55
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以申請(qǐng)退稅。聯(lián)系稅務(wù)局提交相關(guān)材料,說明情況并申請(qǐng)退還多交的稅款。記得保存好修改后的報(bào)表和相關(guān)證明文件。
2024 10/18 20:57
84784952
2024 10/18 20:59
老師,那如果不退稅有什么方法嗎?
小智老師
2024 10/18 21:00
如果不退稅,可以選擇將多交的稅款用于抵扣未來的應(yīng)繳稅款。這樣可以在后續(xù)的申報(bào)中減少需繳納的稅款金額。
84784952
2024 10/18 21:05
但本月勾選扣除留底后,再扣除多交的后,那不就不應(yīng)該交稅款了,但申報(bào)表出來的數(shù)據(jù)是銷賬?勾選?留底,按這個(gè)數(shù)計(jì)算繳納的增值稅和附加稅哦
小智老師
2024 10/18 21:09
如果當(dāng)月沒有應(yīng)繳稅款,而多交的稅款又不能直接用于抵扣,建議與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通具體操作辦法,看是否能調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)或進(jìn)行退稅處理。保存好所有相關(guān)文件以備查驗(yàn)。
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