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老師,收到發(fā)票但未付款的分錄怎么做

84784976| 提問時間:2024 10/17 15:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是收到什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2024 10/17 15:37
84784976
2024 10/17 15:38
有機肥料
84784976
2024 10/17 15:39
貨也已賣出,但也未收到貨款
宋生老師
2024 10/17 15:42
你好,這個你應(yīng)該借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
84784976
2024 10/17 15:45
這是我做出來的,到月末結(jié)轉(zhuǎn)為負,是哪里出來問題
宋生老師
2024 10/17 15:47
你好,你這個庫存商品有沒有入賬?購進的時候有沒有入賬?
84784976
2024 10/17 15:49
庫存商品怎么入賬呢
84784976
2024 10/17 15:50
是要做借商品貸成本嗎
宋生老師
2024 10/17 15:51
你是要有購進這個商品,比如借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款。
84784976
2024 10/17 15:52
這張分錄就是的
宋生老師
2024 10/17 15:53
你好,這樣子的話你應(yīng)該不會負數(shù)啊。
宋生老師
2024 10/17 15:54
你看一下你在上一期期末的時候有沒有庫存商品?
84784976
2024 10/17 15:55
科目余額表是這樣的
宋生老師
2024 10/17 15:56
你不能只看1期的,你要你從1月份到9月份的。
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