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我第三季度已經(jīng)交了增值稅附加稅,然后現(xiàn)在要紅沖7月份普票780元,怎么紅沖做賬報稅?

84785016| 提問時間:10/17 06:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,要做賬在10月,分錄就是原分錄一樣的科目,金額為負(fù),不報稅,在11月15日前申報10月增值稅時體現(xiàn)
10/17 06:08
84785016
10/17 06:18
我是小規(guī)模,也就是現(xiàn)在紅沖負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款780貸主營業(yè)務(wù)收入772.28應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額7.72嗎,相當(dāng)于沒有收入稅費(fèi)跟收款嗎,原因?qū)戦_票有誤吧,現(xiàn)在也能紅沖去年發(fā)票吧,稅局不會問什么吧,等11月份做10月份賬上體現(xiàn)這個紅沖收入嗎,比如10月份當(dāng)月沒有開票這個紅沖收入-780不用報印花稅吧,這個之前正數(shù)發(fā)票有交印花稅,如果10月份開了發(fā)票1000元是不是抵扣負(fù)數(shù)按220算收入計稅依據(jù)交印花稅嗎
84785016
10/17 06:19
那我這個要在2025.1月份報10.11.12月份第四季度體現(xiàn)這個負(fù)數(shù)發(fā)票吧,季度報稅吧
廖君老師
10/17 06:32
您好,您的科目不對,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額這是一般人的科目,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這才是小規(guī)模的科目哦 后面的一串我都看了,是的
84785016
10/17 14:58
比如10月份當(dāng)月沒有開票這個紅沖收入-780不用報印花稅吧,這個之前正數(shù)發(fā)票有交印花稅,如果10月份開了發(fā)票1000元是不是抵扣負(fù)數(shù)按220算收入計稅依據(jù)交印花稅嗎,也就是之前交的正數(shù)發(fā)票印花稅不退,當(dāng)月沒有開票即使開了紅字發(fā)票也不用交印花稅嗎,當(dāng)月如果取得成本費(fèi)用發(fā)票則要交印花稅吧?這樣沒有重復(fù)交銷售開票印花稅吧
84785016
10/17 14:59
如果10月份開了發(fā)票1000元是不是抵扣負(fù)數(shù)按220算收入計稅依據(jù)交印花稅嗎,這樣沒有重復(fù)交印花稅跟少交多交印花稅吧,上面兩個情況都沒有重復(fù)或者多交少交印花稅吧
廖君老師
10/17 15:02
您好,是的,沒有重復(fù)交印花稅,我們每次都是根據(jù)賬面上的收入交印花稅就對了
84785016
10/17 15:10
我是小規(guī)模,也就是不管哪個月,比如只要季度累計正數(shù)100+-2負(fù)數(shù)實(shí)際開票數(shù)100+-2=98,只要前后月份季度累計報合計是98就可以吧
廖君老師
10/17 15:13
您好,是的,一般人?的印花稅也是按季度?來申報的哦
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