問(wèn)題已解決

老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借方有余額導(dǎo)致報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),怎么處理,這個(gè)金額是之前做的以前年度損益調(diào)整造成的

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:10/15 14:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是多計(jì)提的還是少計(jì)提了?
10/15 14:22
84784986
10/15 14:30
應(yīng)該是多計(jì)提了
宋生老師
10/15 14:31
你好,如果是多計(jì)提了,就做相反的憑證沖減。
84784986
10/15 14:32
沖減后,資產(chǎn)負(fù)債表的期末減起初和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是不是就應(yīng)該一致了
宋生老師
10/15 14:35
你好,對(duì)的,正常就是這樣子
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~