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老師:本月進(jìn)項5萬,銷項3萬,應(yīng)交增值稅余額2萬,在借方,報表的應(yīng)交稅費余額為負(fù)數(shù),怎么處理?要調(diào)整嗎。

84785022| 提問時間:2023 02/05 12:44
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青檸
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職稱:會計實務(wù)
處理這種情況需要具體分析,主要是看企業(yè)到底是否產(chǎn)生了應(yīng)納稅費額,而此處的2萬只是一個參考數(shù)字而已,如果企業(yè)在此期間內(nèi)實際上沒有產(chǎn)生應(yīng)納稅費額,則可以不用調(diào)整;如果企業(yè)在此期間內(nèi)實際產(chǎn)生了應(yīng)納稅費額,則應(yīng)該以實際應(yīng)納稅費額為準(zhǔn),進(jìn)行調(diào)整。 具體調(diào)整方法是:如果企業(yè)的實際產(chǎn)生的應(yīng)納稅費額比當(dāng)月的銷項收入少,則企業(yè)就存在應(yīng)納稅費額不足的情況,此時應(yīng)該將進(jìn)項稅費抵減銷項稅費,直到兩者抵消為止,剩余部分就是企業(yè)當(dāng)月的實際應(yīng)納稅費額。 拓展知識:對于一般納稅人,增值稅是企業(yè)重要的稅收種類之一,它是根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,對企業(yè)產(chǎn)生的銷售收入所應(yīng)繳納的稅收,必須按期繳納,以確保政府合理地收取企業(yè)的財政稅收。
2023 02/05 12:52
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