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遞延收益怎么做分錄

84785020| 提問時(shí)間:2018 05/21 16:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收到借;銀行存款 貸;遞延收益 攤銷 借;遞延收益 貸;營業(yè)外收入
2018 05/21 16:12
84785020
2018 05/21 16:17
我們平時(shí)做的都是 借 遞延收益 貸 管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
鄒老師
2018 05/21 16:17
你好,是沒有這種分錄的
84785020
2018 05/21 16:59
老會(huì)計(jì)說是這樣做的
鄒老師
2018 05/21 17:03
你好,這樣做的依據(jù)是?
84785020
2018 05/21 17:19
她說遞延稅款是關(guān)于稅控盤的e
鄒老師
2018 05/21 17:19
你好,稅控盤的處理分錄是 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 不需要計(jì)入固定資產(chǎn),不需要通過遞延收益核算的
84785020
2018 05/21 17:30
如果是進(jìn)項(xiàng)票呢
鄒老師
2018 05/21 17:31
你好,這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證,認(rèn)證了就無法全額減免,只能抵扣票面稅額的
84785020
2018 05/21 17:47
就是說如果那張發(fā)票認(rèn)證了就不能做減免稅額嗎
鄒老師
2018 05/21 17:51
你好,認(rèn)證了就只能抵扣票面稅額,就無法全額減免抵扣增值稅了
84785020
2018 05/21 18:05
這個(gè)也 是那樣說的
鄒老師
2018 05/21 19:23
你好,這個(gè)是對(duì)把專用設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)核算的情況下 如果不計(jì)入固定資產(chǎn)是按第二種賬務(wù)處理方式的
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