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公司要處理固定資產(chǎn),但是處理價格低于所剩價值。賬務(wù)處理怎么做?謝謝

84785009| 提問時間:10/14 16:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
10/14 16:41
84785009
10/14 17:02
請問虧損部分是計(jì)入那個部分
家權(quán)老師
10/14 17:02
?虧損部分就是:營業(yè)外支出
84785009
10/14 17:02
就是比如賬面價值10000,買了5000.虧損的5000計(jì)入什么
84785009
10/14 17:02
好的謝謝
家權(quán)老師
10/14 17:03
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84785009
10/14 17:08
老師可以這樣嗎, ? ? ? 借:銀行存款5000 ? ? ? ? ? ? 營業(yè)外支出5000 ? ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理10000
家權(quán)老師
10/14 17:13
按我前邊的思路,先清理,再做收款的分錄
84785009
10/14 17:26
好的謝謝
家權(quán)老師
10/14 17:28
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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