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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,對方開過來一張發(fā)票,金額錯了,又重新開了一張,把之前的紅沖點(diǎn)了,這個紅沖的發(fā)票需要做賬嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答紅沖的發(fā)票需要做賬。
當(dāng)收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理:
如原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購商品或接受服務(wù)等:
沖減原入賬的資產(chǎn)或費(fèi)用等科目。例如,原發(fā)票是采購原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會計(jì)分錄,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。
如果原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:
還需同時(shí)沖減相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。比如原入賬時(shí)借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,紅沖時(shí)貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
10/14 12:27
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