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建筑公司10月銀行存款交的所屬期9月的異地預(yù)繳稅款,9月分錄怎么寫

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/14 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、所得稅 貸、銀行存款。
2024 10/14 10:44
84785014
2024 10/14 10:45
這樣記完銀行存儲(chǔ)9月底是負(fù)數(shù)了
郭老師
2024 10/14 10:46
你好,這個(gè)賬務(wù)處理做到10月份。
84785014
2024 10/14 10:47
9月預(yù)繳不做賬嗎?
郭老師
2024 10/14 10:48
你好,你不是說(shuō)10月份交的。
郭老師
2024 10/14 10:48
如果是10月份交的話, 銀行存款一定貸方是在10月份才做。
84785014
2024 10/14 10:49
9月賬上沒(méi)有預(yù)繳稅款期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額就不對(duì)了
郭老師
2024 10/14 10:50
肯定是正確的呀,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額算出來(lái)的。然后你需要抵扣在10月份借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅不就可以了嗎?
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