問題已解決

老師,我們銷售工藝品,做賬 先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 記收入:借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 這樣計(jì)分錄對嗎

84784993| 提問時(shí)間:09/27 11:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣子做的哈
09/27 11:50
84784993
09/27 11:51
那為什么我做出來的資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
84784993
09/27 11:52
差額就是我結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
家權(quán)老師
09/27 11:54
只能說明你的利潤表取數(shù)公式有問題,檢查一下
84784993
09/27 12:13
好了,老師,是其他成本科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784993
09/27 12:16
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的本年利潤,不等于利潤表上的營業(yè)利潤嘛?
84784993
09/27 12:19
老師,明白了,我看錯了
家權(quán)老師
09/27 14:20
不客氣,祝你工作順利!
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