問題已解決
老師你好,我是一般納稅人,8月計提的應(yīng)交稅費—未交增值稅貸方余額是2551.2,在9月份申報繳納時是2551.22,少計提了0.02元,這個要怎么補計提呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答補計提的會計分錄
由于少計提了 0.02 元的未交增值稅,在發(fā)現(xiàn)少計提的當(dāng)期(9 月)進行補計提。
會計分錄為:
貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 0.02
借:應(yīng)交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.02
09/20 12:55
84784998
09/20 12:59
這樣做后,在資產(chǎn)負債表里,應(yīng)交稅費其中應(yīng)交稅金取數(shù)是負0.02
樸老師
09/20 13:00
嗯
這樣就是負數(shù)了哦
84784998
09/20 13:01
那這個要怎么弄呢
84784998
09/20 13:02
就這樣掛著負數(shù)嗎?
樸老師
09/20 13:04
收入減兩分
借主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費
84784998
09/20 13:11
這樣的話,利潤表里收入就是負的0.02,可以紅沖上個月的分錄,再重新做
84784998
09/20 13:12
9月份沒有收入
樸老師
09/20 13:14
再做
借本年利潤
貸主營業(yè)務(wù)收入
84784998
09/20 13:21
我這邊是分公司,財務(wù)軟件里就
樸老師
09/20 13:22
就是做上面的分錄
84784998
09/20 13:23
可以紅沖,再重新做分錄嗎
樸老師
09/20 13:24
同學(xué)你好
這個可以的
閱讀 174