問題已解決
老師,之前做的暫估入庫,現(xiàn)在收到發(fā)票了再怎么做賬務(wù)處理
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
09/19 16:28
84785029
09/19 16:31
這中間的出庫怎么處理呀老師
家權(quán)老師
09/19 16:32
正常的領(lǐng)用,跟暫估無關(guān)
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