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老師,之前做的暫估入庫,現(xiàn)在收到發(fā)票了再怎么做賬務(wù)處理

84785029| 提問時間:09/19 16:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
09/19 16:28
84785029
09/19 16:31
這中間的出庫怎么處理呀老師
家權(quán)老師
09/19 16:32
正常的領(lǐng)用,跟暫估無關(guān)
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