問題已解決

老師,我想問一下,股東收到貨款的時(shí)候:借其他營收款-股東 貸:應(yīng)收賬款 那股東支應(yīng)付款時(shí)是借:應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款-股東嗎

84784967| 提問時(shí)間:09/19 16:18
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
不是這樣的。股東收到貨款應(yīng)記為: 借:銀行存款 貸:股東權(quán)益 股東支付款項(xiàng)則應(yīng)記為: 借:股東權(quán)益 貸:銀行存款
09/19 16:22
84784967
09/19 21:54
因?yàn)橛袔讉€(gè)股東一起收錢,不能直接入銀行存款吧
84784967
09/19 21:55
因?yàn)槭莾?nèi)賬有點(diǎn)亂
堂堂老師
09/19 21:57
如果幾個(gè)股東一起收錢,可以先入到公司賬戶,再根據(jù)股東份額轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-各股東 之后分發(fā)給股東時(shí): 借:預(yù)收賬款-各股東 貸:股東分紅-各股東 記得要明確記錄每個(gè)股東的出資和分紅情況,保持賬目清晰。
堂堂老師
09/19 21:59
對(duì)頭!當(dāng)幾個(gè)股東一起收錢時(shí),可以這樣操作: 1. 先入公司賬戶: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-各股東 2. 分發(fā)給股東時(shí): 借:預(yù)收賬款-各股東 貸:股東分紅-各股東 確保詳細(xì)記錄每個(gè)股東的出資與分紅,保持賬目清晰準(zhǔn)確。
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