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多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,報(bào)稅留抵后,怎么入賬?求分錄

84785009| 提問時(shí)間:2024 09/18 22:49
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小智老師
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職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅入賬,報(bào)稅留抵后,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交)
2024 09/18 22:52
84785009
2024 09/18 22:56
沒有多交,還是在進(jìn)項(xiàng)稅額科目里,是不是應(yīng)該從進(jìn)項(xiàng)稅科目轉(zhuǎn)入帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目?應(yīng)該不涉及到未交和轉(zhuǎn)出多交吧?
84785009
2024 09/18 22:57
不是需要放進(jìn)留抵科目里嗎
小智老師
2024 09/18 22:57
對,若無多交稅款,且需進(jìn)行留抵,操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款/留抵稅額 這樣將符合條件的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵科目,符合稅法規(guī)定。
小智老師
2024 09/18 23:00
確實(shí),若沒有多交稅款,且要進(jìn)行留抵,正確的會計(jì)處理是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款/留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣操作符合稅法要求,將可留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入相應(yīng)的留抵稅額科目。
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