問題已解決

老師,我公司是一般納稅人,這個(gè)月收入是10萬,但是之前已確定并申報(bào)收入的退款有15萬,這個(gè)退款已繳納未開具發(fā)票收入的增值稅,我這個(gè)月增值稅申報(bào)表怎么填?

84785010| 提問時(shí)間:2024 09/10 13:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那你未開票收入那里填寫-15
2024 09/10 13:39
84785010
2024 09/10 13:40
那這個(gè)月收入的10萬也是未開具發(fā)票,那是填5萬嗎?
小菲老師
2024 09/10 13:40
同學(xué),你好 嗯嗯,那就填寫-5
84785010
2024 09/10 13:41
那會(huì)發(fā)生增值稅退稅嗎?
小菲老師
2024 09/10 13:41
同學(xué),你好 一般會(huì)有留抵,抵扣之后的增值稅
84785010
2024 09/10 13:52
可是全申報(bào)不成功誒
小菲老師
2024 09/10 13:53
同學(xué),你好 你只有這一筆的話,是負(fù)數(shù),一般是不成功的 可以去稅務(wù)局大廳申報(bào),或者聯(lián)系專管員強(qiáng)制通過
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