問(wèn)題已解決

發(fā)票未到做了借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,回來(lái)做借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款,年底還未到的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬?怎樣做分錄?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:09/06 08:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)年底沒(méi)有收到發(fā)票,不用管,如果匯算清繳前還沒(méi)有收到,就要先調(diào)增繳稅
09/06 08:55
84785041
09/06 08:57
請(qǐng)問(wèn)怎樣調(diào)?
宋生老師
09/06 09:00
你好!這個(gè)要看你具體是做了什么分錄 你也可以直接紅字沖減也可以。這樣好理解一些,匯算也不用調(diào)了
84785041
09/06 09:07
我做的分錄都寫了,就沖紅應(yīng)付帳款是嗎?
宋生老師
09/06 09:07
你好!是的,你有收到貨了嗎
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