問題已解決

內賬分錄問題,公司3月有一筆款多付了18000,現(xiàn)在4.5.6.7.分錄怎么做,這幾個月不用付,已經(jīng)在3月付款了

84784995| 提問時間:08/08 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
起來看效果顯著,你行當時多支付的怎么做的,做相反的就可以。
08/08 15:20
郭老師
08/08 15:21
當時多支付的怎么做的,之前的分錄不變,金額是負數(shù),或者是做相反的都可以。
84784995
08/08 15:26
借應付款38000 貸 銀行存款 38000,現(xiàn)在記多付分錄,4月貨款是不是這樣子做 借應付款 8000負數(shù) 貸 銀行存款 8000負數(shù)
郭老師
08/08 15:27
是的,對的,是這么做的。
84784995
08/09 14:40
可能不說清楚,這個38000對不是一個月付出去,供應商那邊突然把價格提高,3月貸應付款,21000借主營業(yè)務成本 21000,付款時借應付款 貸銀行存款 本來就是18000我們多付3000 ,3月 4月5月 這幾個月都多付了,也是你說那樣記賬把,,借應付 負數(shù) 貸 銀行負數(shù)
84784995
08/09 14:40
可能不說清楚,這個38000對不是一個月付出去,供應商那邊突然把價格提高,3月貸應付款,21000借主營業(yè)務成本 21000,付款時借應付款 貸銀行存款 本來就是18000我們多付3000 ,3月 4月5月 這幾個月都多付了,也是你說那樣記賬把,,借應付 負數(shù) 貸 銀行負數(shù)
郭老師
08/09 14:42
多付了你已經(jīng)多結轉了主營業(yè)務成本,你在以后支付的時候就少支付給他。然后,主營業(yè)務成本之前的可以紅沖借預付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù)。
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