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老師,以前年度把進(jìn)項稅記入費用了,現(xiàn)在可以借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:以前年度損益調(diào)整 嗎?

84784964| 提問時間:2024 08/07 15:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
2024 08/07 15:47
84784964
2024 08/07 16:05
老師,那我實際報銷金額小于發(fā)票金額,還要做相應(yīng)的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出可以嗎?
小菲老師
2024 08/07 16:06
同學(xué),你好 不需要的
84784964
2024 08/07 16:21
比如附300的專票,實際記入金額為200,100差額不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了嗎
小菲老師
2024 08/07 16:23
同學(xué),你好 不用,實務(wù)上按照發(fā)票稅額直接全部入
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