問(wèn)題已解決

老師你好,我是一般納稅人公司,上個(gè)月開(kāi)了個(gè)30多萬(wàn)的發(fā)票,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,本月需要紅沖,但本月銷(xiāo)售額只有5萬(wàn)樣子,我本月銷(xiāo)售額沖成負(fù)數(shù),下個(gè)月好申報(bào)增值稅嗎?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/01 23:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以的,能這樣的哈
2024 08/01 23:45
84785027
2024 08/01 23:46
那我之前錯(cuò)票多交的增值稅咋辦?出不來(lái)啊
小鎖老師
2024 08/01 23:46
你說(shuō)那部分是不給你退對(duì)吧?
84785027
2024 08/01 23:47
是的老師
小鎖老師
2024 08/01 23:48
如果你上個(gè)月開(kāi)的300,000的發(fā)票的話,本月紅沖一共是到下個(gè)月才會(huì)退款
84785027
2024 08/01 23:49
負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額系統(tǒng)能申報(bào)成功嗎?需不需要去大廳交材料呢?
小鎖老師
2024 08/01 23:50
正常來(lái)說(shuō)是可以的,如果不成功采取大廳
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