問題已解決
老師您好,一般人進(jìn)項當(dāng)期沒有做勾選認(rèn)證的當(dāng)期需要做分錄嗎?還是勾選認(rèn)證的時候再做賬呢?如果做當(dāng)期分錄怎么做,謝謝
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速問速答您好,我們?nèi)〉冒l(fā)票進(jìn)項不是當(dāng)月都勾選,又想賬和增值稅申報表對上,我們是這樣操作的
先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2024 07/24 13:50
84785013
2024 07/24 14:49
借:庫存商品 借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:銀行存款需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84785013
2024 07/24 14:49
老師這個在認(rèn)證的時候再結(jié)轉(zhuǎn)是吧
廖君老師
2024 07/24 14:54
您好,是的是的,我們就是這樣操作,增值稅申報抵扣的進(jìn)項就和? 賬套里??應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)對上了
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