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問題已解決
老師請(qǐng)問發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)之前需要去增值稅勾選平臺(tái)勾選嗎?還是不用勾選直接最近待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),等需要認(rèn)證的時(shí)候再去勾選認(rèn)證
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速問速答不需要,認(rèn)證這個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有認(rèn)證才做待認(rèn)證 那就不需要勾選認(rèn)證,你幾時(shí)認(rèn)證申報(bào)就轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額下面就可以
2020 03/09 13:06
84784994
2020 03/09 13:10
好的,謝謝老師,老師請(qǐng)問做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面,財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)出的報(bào)表應(yīng)交稅金那里有抵扣這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣是不是不對(duì)呢?按理說我沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是0,那么應(yīng)交稅金是銷項(xiàng)的金額才對(duì)吧?
84784994
2020 03/09 13:16
老師我的意思是說如果我把這筆業(yè)務(wù)做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),那么我這個(gè)月應(yīng)交稅金那里就是正數(shù),需要繳納銷項(xiàng)稅額,如果我做了這邊待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交稅金那里就是借方余額就顯示不用交納增值稅了,是不是哪里做錯(cuò)了,我本來是計(jì)劃要交增值稅的
maize老師
2020 03/09 13:19
這個(gè)報(bào)表沒有重分類就會(huì)顯示這個(gè)差額 那是有這個(gè)問題,這個(gè)不一定需要賬上和你申報(bào)表必須一致,這個(gè)不要緊,
84784994
2020 03/09 13:20
剛才說錯(cuò)了,我的意思是說我做進(jìn)了這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)報(bào)表顯示應(yīng)交稅金是借方余額不需要繳納增值稅,但是我這個(gè)月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有銷項(xiàng)所以應(yīng)交稅金那里應(yīng)該是貸方余額需要繳納增值稅的,所以是不是哪里做錯(cuò)了?
maize老師
2020 03/09 13:23
沒有,這個(gè)沒有啥, 你沒有認(rèn)證,那個(gè)申報(bào)增值稅會(huì)顯示交稅,你賬上有待認(rèn)證是會(huì)這么顯示,你這個(gè)是沒有重分類,就會(huì)這樣,三、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目列示
“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。
84784994
2020 03/09 13:29
老師是不是說這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的金額需要單獨(dú)在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄中列示出來?因?yàn)槲疫@個(gè)是財(cái)務(wù)軟件出的報(bào)表,需要手動(dòng)改嗎?
maize老師
2020 03/09 13:34
不處理可以,一般是不處理,
84784994
2020 03/09 13:34
老師我剛才試了一下,在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄中填入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,然后在應(yīng)交稅金那里扣除了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的金額,報(bào)表是平的,老師是這樣做嗎?
maize老師
2020 03/09 13:36
可以,你這么做可以,
84784994
2020 03/09 13:40
好的,謝謝老師!老師我還有一個(gè)問題是不是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要在增值稅申報(bào)表中列示,只有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額才需要在附表2中列示?
maize老師
2020 03/09 13:42
只有輔導(dǎo)期才有待抵扣,待認(rèn)證是不需要填寫增值稅申報(bào)表,只有認(rèn)證才需要填寫
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