問題已解決

老師,如果銀行要預(yù)付科目余額表,那就是應(yīng)付和預(yù)付的借方是吧,那貸方的數(shù)據(jù)要不要放進(jìn)去?

84784974| 提問時間:07/23 08:10
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,是的,你的理解非常正確
07/23 08:10
84784974
07/23 08:10
不是啊,貸方數(shù)據(jù)要不要放進(jìn)去?
小林老師
07/23 08:12
貸方在應(yīng)付賬款科目
84784974
07/23 08:16
要不要放進(jìn)去?或者統(tǒng)計的總和不統(tǒng)計也可以是吧
小林老師
07/23 08:19
是看期末余額是正負(fù)來做重分類,與發(fā)生額無關(guān)
84784974
07/23 08:20
不期初數(shù)是不是這樣放的?期初貸方統(tǒng)計的總金額不要用公式!
小林老師
07/23 08:23
是看明細(xì),每個具體明細(xì),就是各個期末時點重分類,本期期初=上期期末
84784974
07/23 08:28
總和不填,可以吧!貸方!我就是這個意思!
小林老師
07/23 08:29
不好意思,沒理解你說的意思
84784974
07/23 08:29
不說了嗎!借方總和放進(jìn)去!貸方不放總金額不就好了嘛!
小林老師
07/23 08:31
你好,你貸方有金額嗎?
84784974
07/23 08:32
貸方不就是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付金額嘛?放總和不就穿幫了呀!
小林老師
07/23 08:33
哦,圖片是經(jīng)過調(diào)整后的數(shù)據(jù)啊
84784974
07/23 08:37
是不是我理解的那樣!?。?/div>
小林老師
07/23 08:37
是的,明細(xì)與報表相同就行
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