問題已解決

老師,公司主營業(yè)務(wù)是銷售無人機及無人機打藥業(yè)務(wù),由于打藥業(yè)務(wù)較多,今年3月請一外部人員打藥,產(chǎn)生的費用我們會付款給他。3月他的打藥費用有2萬元,由于他想跟我們分公司購買無人機,假如無人機是5萬元的話,他這個打藥費用可以抵無人機款嗎?可以抵的話他還需要開發(fā)票給我們公司否?然后總分公司的賬務(wù)處理該怎么弄?

84785044| 提問時間:07/17 17:09
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學(xué)!這個款項是可以抵扣的,但他仍然需要開票給你們公司。因為這是兩個不同的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收與應(yīng)付相抵。按正常做賬流程來做賬 借:管理費用-勞務(wù)費2 貸:其他應(yīng)付款2 購買無人機 借:應(yīng)收賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入4.5 ? ? 應(yīng)交稅費-銷項稅額0.5(假設(shè)稅額是0.5) 抵扣時, 借:其他應(yīng)付款2 借:應(yīng)收賬款2 他還應(yīng)該去付你們3萬元。
07/17 17:15
84785044
07/17 17:17
對方要開的是什么發(fā)票呢?勞務(wù)發(fā)票的話是不是要繳納20個點?是不是還要個稅的完稅證明?
小碧老師
07/17 17:27
是的,但這個個稅是預(yù)扣的,如果在下一年匯算清繳時,他的收入總額未超過扣除限額是可以申請退稅的。不需要完稅證明,能開出票來給你們,當然是已經(jīng)交過稅了,所以你們只要收發(fā)票就可以
84785044
07/17 17:30
對方聽到20個點就不愿意去開了,也不愿意跟我們公司合作了,是農(nóng)戶來的
小碧老師
07/17 17:35
提供勞務(wù)是要提供發(fā)票的呀,你們可以去幫代開,代付的稅費??梢詻_減你們的收入,也可以算在應(yīng)收他的款項中
84785044
07/17 17:41
這個稅費直接沖收入嗎?沖什么收入呢?
小碧老師
07/17 17:46
比如要交的稅是2000元 你們有賣無人機是 借:應(yīng)收賬款4.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入4.3 ? ?應(yīng)交稅費-銷項稅額0.5 最后他還是付你們3萬元,這樣的話你們是需要幫他繳納個人所得稅的
84785044
07/17 17:54
好的 謝謝老師
小碧老師
07/17 17:55
不客氣哦,工作愉快
84785044
07/17 18:16
對了,老師,我們銷售無人機業(yè)務(wù)是不能跨區(qū)域,如果跨域區(qū)被查到就要付相應(yīng)的利潤給區(qū)域代理商,現(xiàn)我們查到我們區(qū)域客戶跟其他區(qū)域代理商購買無人機,他們需要把相應(yīng)的利潤付過來,請問我們需要開發(fā)票給那個區(qū)域的代理商嗎?開的話要開什么類型的發(fā)票?然后我們收到這個利潤款是要放到主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
小碧老師
07/18 08:28
你好同學(xué)!這個可以開“品牌使用費”,作為其他業(yè)務(wù)收入。
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