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公司繳納的增值稅,前期不計提,在繳納的時候記 借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸 銀行存款 期末不結(jié)轉(zhuǎn)損益有余額。這樣記賬可照

84785032| 提問時間:2024 07/17 09:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
需要在每筆做賬的時候就體現(xiàn)增值稅的,不能直接交
2024 07/17 09:44
84785032
2024 07/17 09:48
進(jìn)項稅額和銷項稅額都有 涉及都會記賬的
84785032
2024 07/17 09:48
但是直接繳納的時候這樣做不行嗎?
家權(quán)老師
2024 07/17 09:50
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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