問(wèn)題已解決

申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有以前年度彌補(bǔ)虧損。但是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提所得稅多了怎么辦

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 13:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄沖銷了就可以。
07/10 13:10
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