問題已解決

提問:我公司一直虧損,這個季度盈利,已經(jīng)計提企業(yè)所得稅,申報時已經(jīng)彌補虧損了。已經(jīng)計提的應(yīng)繳企業(yè)所得稅怎么處理?還是我這樣操作不行?

84785007| 提問時間:07/10 11:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,按照計提的時候沖銷就可以。
07/10 11:23
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~