問題已解決

跨月的進(jìn)項稅額,已認(rèn)證了抵扣了(抵扣錯了)還可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣做的。

84784947| 提問時間:07/08 17:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,可以要看你是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項,比如一開始是應(yīng)該記入福利費的你就應(yīng)該借,管理費用,福利費貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
07/08 17:13
84784947
07/08 17:16
業(yè)務(wù)招待費的
84784947
07/08 17:17
跨月跨年的的進(jìn)項稅額可以轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
07/08 17:19
你好,可以轉(zhuǎn)出的你借,管理費用,業(yè)務(wù)招待費,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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