問題已解決
老師好,已經(jīng)抵扣的進項稅額次月轉(zhuǎn)出,分錄如何做?轉(zhuǎn)出的原因是發(fā)票開錯了
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速問速答老師好,在進項稅額次月轉(zhuǎn)出的分錄中,應當把轉(zhuǎn)出的稅額當作支出來處理,即Dr.應收票據(jù)科目,Cr.應付稅款科目。另外,應當在原單據(jù)中注明轉(zhuǎn)出的原因是由于發(fā)票開錯,以便日后日常管理和核查。
拓展知識: 應付稅款的發(fā)生取決于企業(yè)的納稅義務,納稅義務的發(fā)生是企業(yè)應繳納稅款的前提;開具發(fā)票的依據(jù)是企業(yè)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務,及其產(chǎn)生的稅額;發(fā)票的準確性是稅務管理的基礎,也是企業(yè)應繳納稅款的前提。因此,發(fā)票開錯是需要及早發(fā)現(xiàn)并糾正,以免影響正確繳納稅款。
2023 01/25 14:03
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