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期中建賬,試算不平衡,本年累計(jì)借方少怎么處理呢

84784962| 提問時(shí)間:07/08 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)期初不平嗎?如果是的話,你這個(gè)七出是哪里來的?是盤點(diǎn)的嗎?
07/08 09:30
郭老師
07/08 09:31
期初,剛才寫錯(cuò)了。如果是盤點(diǎn)的話,差額放到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
84784962
07/08 09:34
新建賬套,根據(jù)往來報(bào)表取數(shù),數(shù)據(jù)錄入完畢后,本年累計(jì)不平,
郭老師
07/08 09:34
之前的往來報(bào)表是什么?只有往來科目,沒有其他的。如果是的話,差額放到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
84784962
07/08 09:36
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師
07/08 09:36
你好,那你看一下之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不平嗎? 看資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師
07/08 09:36
如果是平的話,你再去核對(duì)一下余額,你肯定有不對(duì)的。
84784962
07/08 09:37
借方或貸方,哪個(gè)不平就放在未分配利潤(rùn)哪方是嗎
郭老師
07/08 09:38
對(duì)的是的,但是你之前有財(cái)務(wù)報(bào)表就不能用這種方法了。你之前肯定有不對(duì)的。
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