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當月進項稅額大于銷售額度,但有上月的進項稅額轉(zhuǎn)出,如何結轉(zhuǎn)增值稅?

84785035| 提問時間:2024 07/07 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 07/07 09:05
84785035
2024 07/07 09:14
本月要交稅在哪個科目
郭老師
2024 07/07 09:15
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 在未交增值稅里面
84785035
2024 07/07 09:20
案例中,當月的進項大于銷項同時又在當月把上月多抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?上面的回復中沒有未交增值稅科目
郭老師
2024 07/07 09:22
你好,那你是需要交增值稅嗎?銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出是需要繳納增值稅嗎?因為你沒有說,所以我沒有給你做呀 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
郭老師
2024 07/07 09:22
這個不就是完整的了嗎: 第一個是結轉(zhuǎn)銷項。 第二個結轉(zhuǎn)進項。 第三個是結轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出。 第四個是結轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
84785035
2024 07/07 09:23
要交稅的
郭老師
2024 07/07 09:24
上了你看一下的,我給你回復了。
84785035
2024 07/07 10:17
謝謝老師
郭老師
2024 07/07 10:18
不用客氣,工作愉快。
84785035
2024 07/07 12:02
老師,我有一筆去年的進項稅額做轉(zhuǎn)出,因為我有免稅發(fā)票,稅局讓把抵扣的房租進項稅額做轉(zhuǎn)出,我做的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 100元 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100元 借:利潤分配--未分配利潤 100元 貸:以前年度損益調(diào)整 100元 現(xiàn)在資產(chǎn)負責表和損益表不平,差出200元,為什么?
郭老師
2024 07/07 12:11
做了以前年度損益調(diào)整或是利潤分配,未分配利潤就會有這個影響的,可以忽略。
84785035
2024 07/07 12:14
差額是200,不是100
郭老師
2024 07/07 12:16
還有其他的稅款,是不是不光交了增值稅?
郭老師
2024 07/07 12:16
附加稅、企業(yè)所得稅。
84785035
2024 07/07 12:17
可以跟您電話溝通嗎
84785035
2024 07/07 12:18
交了增值稅,附加稅,滯納金
郭老師
2024 07/07 12:41
不好意思,學堂不允許我們私下交流的,只能通過這個平臺。你去看一下你們單位以前年度損益調(diào)整發(fā)生額是多少。
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