問題已解決
上月進項稅額轉出,到本月結轉增值稅的時候怎么做分錄
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速問速答借:本年利潤
貸:應交稅費-進項轉出
10/11 15:06
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10/11 15:09
那我的未交增值稅這個科目和報表上對不上
劉艷紅老師
10/11 15:10
這個轉出來就不能抵扣了
84784993
10/11 15:15
那我收到的那個負數發(fā)票要入賬嗎
84784993
10/11 15:17
我這邊知道轉出了就不能抵扣 但是我之前每一個月都是結轉增值稅的,未交增值稅和報表也一致,但這個月有轉出的我就有點搞不明白了
劉艷紅老師
10/11 15:21
你查下你這個月的賬,可能是錄錯了
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