問(wèn)題已解決

老師新建沒(méi)有對(duì)公帳戶呢、公司前期買東西買設(shè)備都是股東出錢從個(gè)卡轉(zhuǎn)賬的怎么做賬務(wù)處理

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:07/05 21:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用等 貸 :其他應(yīng)付款-股東
07/05 21:41
84784949
07/05 21:42
那這筆錢后期是還給股東還是后期轉(zhuǎn)實(shí)收資本
bamboo老師
07/05 21:42
這筆錢后期是還給股東
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