問題已解決
每月做賬順序是先統(tǒng)計開具的銷項票和購入產(chǎn)品收到的進(jìn)項票,其次收入支出、費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、收入、成本、損益,是這樣的嗎
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速問速答您好,是的,還要計提附加稅,印花稅哦
2024 07/03 17:58
84785033
2024 07/03 17:59
是不是還要計提工資、折舊、社保
廖君老師
2024 07/03 18:00
您好,是的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提,還有一個每月要折舊和攤銷
84785033
2024 07/04 08:49
技術(shù)服務(wù)行業(yè)月底結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本、增值稅的分錄是什么樣的
廖君老師
2024 07/04 08:51
您好,借:主營業(yè)務(wù)收入? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本? ? ?銷售費(fèi)用? ? ? 管理費(fèi)用? ? 財務(wù)費(fèi)用? ? 本年利潤(倒擠的金額可借可貸)
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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